3月3日,嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng)公示了其2021年第四季度及全年的財務(wù)數(shù)據(jù)。其第四季度的總收入為人民幣57.808億元(9.071億美元),較2020年同期增長51%。全年總收入為194億元人民幣(30億美元),較2020年增長62%。全年的凈虧損為68億元人民幣(11億美元),而2020年為31億元人民幣,明顯進一步擴大。
嗶哩嗶哩董事長兼首席執(zhí)行官陳睿表示:“過去三年,我們的MAU增長了一倍多,收入增長了近三倍。2021年第四季度的MAU達到2.717億,同比增長35%。我們的社區(qū)在第四季度也保持高度活躍和參與度,DAU同比增長34%,用戶平均每天在我們的平臺上花費時間達82分鐘。在視頻化順風(fēng)的情況下,我們的增長勢頭依然強勁。步入2022年,我們將致力于我們的健康增長戰(zhàn)略,以進一步擴大我們的用戶群,我們將在我們緊密結(jié)合的視頻社區(qū)內(nèi)積極探索商業(yè)化機會。與此同時,我們將專注于加強我們的執(zhí)行力和提高我們業(yè)務(wù)的運營效率?!?/p>
嗶哩嗶哩首席財務(wù)官樊欣表示:“我們第四季度的總收入達人民幣58億元,全年達到人民幣194億元,分別同比增長51%和62%。第四季度,我們的廣告收入增長了120%,推動我們的營收增長。MPU在第四季度也增長到近2500萬,同比增長37%,我們的(用戶)付費比率提高到9.0%??傮w而言,我們的商業(yè)化能力不斷提高,2021年每MAU的收入同比增長20%。展望未來,我們在堅持增長戰(zhàn)略的同時,將謹(jǐn)慎控制開支,力爭在2022年縮小虧損幅度。截至2021年底,我們的現(xiàn)金儲備保持健康,為302億元人民幣?!?/p>
嗶哩嗶哩Q4總收入同比增長51%
在2021年第四季度的財報數(shù)據(jù)中,嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng)月均活躍用戶(MAU)達到2.717億,移動MAU達到2.524億,較2020年同期分別增長35%和35%。日均活躍用戶(DAU)達到7220萬,比2020年同期增長34%。平均每月付費用戶(MPUs1)達2450萬,比2020年同期增長37%。
第四季度的總收入為人民幣57.808億元(9.071億美元),較2020年同期增長51%。手機游戲收入為人民幣12.954億元(2.033億美元),較2020年同期增長15%,增長主要是由于新推出的手機游戲的受歡迎而影響。增值服務(wù)(VAS)收入為人民幣18.945億元(合2.973億美元),較2020年同期增長52%,主要是由于加大了貨幣化力度,增加了公司增值服務(wù)的付費用戶數(shù)量服務(wù),包括如高級會員計劃、直播服務(wù)和其他增值服務(wù)。
廣告收入為人民幣15.876億元(合2.491億美元),較2020年同期增長120%,這一增長主要是由于其在中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場的品牌知名度進一步提升,以及嗶哩嗶哩廣告效率提升所致。電子商務(wù)及其他收入為人民幣10.033億元(合1.574億美元),較2020年同期增長35%,主要是由于其公司電子商務(wù)平臺的產(chǎn)品銷售增加所致。
該季度收入成本為46.830億元人民幣(7.349億美元),與2020年同期相比增長62%。收入分成成本作為收入成本的重要組成部分,為24.285億元人民幣,較2020年同期增長91%,主要是由于手機游戲和增值服務(wù)產(chǎn)品成本增加,以及直播和內(nèi)容創(chuàng)作者支付的收入分成支付、向分銷渠道支付的費用增加等所致。本季度的毛利為人民幣10.978億元(合1.723億美元),較2020年同期增長16%。
總運營費用為人民幣30.973億元(合4.860億美元),較2020年同期增長68%。銷售和營銷費用為人民幣17.616億元(2.764億美元),同比增長73%。增加的主要原因是嗶哩嗶哩應(yīng)用程序推廣、品牌的渠道及營銷費用、公司手游的推廣費用增加所致。
研發(fā)費用為人民幣7.976億元(合1.252億美元),同比增長65%。這一增長主要是由于研發(fā)人員人數(shù)增加以及股權(quán)激勵費用增加所致。
經(jīng)營虧損為人民幣19.995億元(合3.138億美元),而2020年同期為人民幣9.034億元。凈虧損為人民幣20.958億元(合3.289億美元),而2020年同期為虧損人民幣8.437億元。
2021全年凈利虧損進一步擴大
2021年全年總收入為194億元人民幣(30億美元),較2020年增長62%。手機游戲收入為人民幣51億元(7.989億美元),較2020年增長6%。增值服務(wù)(VAS)收入為人民幣69億元(合11億美元),較2020年增長80%,主要是由于其公司加大了貨幣化力度,增值服務(wù)的付費用戶數(shù)量增加所致,包括高級會員計劃、直播服務(wù)和其他增值服務(wù)的增長所致。
廣告收入為人民幣45億元(7.098億美元),較2020年增長145%,這一增長主要得益于在中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場的品牌知名度進一步提升以及廣告效率的提升所致。電子商務(wù)及其他收入為人民幣28億元(4.448億美元),較2020年增長88%,主要是由于其公司電子商務(wù)平臺銷售的產(chǎn)品增加所致。
本年度其收入成本與2020年的92億元人民幣比較,增長了67%達153億元人民幣(24億美元),其收入分成成本為77億元人民幣(12億美元) ,比2020年增加了77%。毛利為人民幣40億元(6.345億美元),較2020年增長42%。
總運營費用為105億元人民幣(16億美元),比2020年增長75%。銷售和營銷費用為人民幣58億元(9.093億美元),同比增長66%,增加的主要原因在于嗶哩嗶哩的應(yīng)用程序和品牌相關(guān)的渠道和營銷費用增加,以及其手游的推廣費用增加、其相關(guān)銷售和營銷人員成本增加所致。
研發(fā)費用為人民幣28億元(4.456億美元),同比增長88%。增加的主要原因是研發(fā)人員人數(shù)增加、股權(quán)激勵費用和其他研發(fā)費用增加。
該年度其經(jīng)營虧損為64億元人民幣(10億美元),而2020年為31億元人民幣。凈虧損為68億元人民幣(11億美元),而2020年為31億元人民幣。