3月30日,吉視傳媒股份有限公司發(fā)布公告就其公司的一項最新決議情況作了說明。
吉視傳媒在公告中提到,為滿足其公司業(yè)務發(fā)展需要,做大做強政企業(yè)務板塊,結合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,其公司全子公司吉視傳媒信息服務有限責任公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長春分行借款兩筆,每筆金額3000萬元,共計6000萬元,借款期限3年,年利率為一年期LPR+105BP(現(xiàn)為4.5%),借款用于補充信息服務公司經(jīng)營所需流動資金。吉視傳媒為兩筆借款提供連帶責任保證擔保。
先前在2023年12月25日,吉視傳媒公布的信息顯示,為科學落實吉林省委關于“以數(shù)字吉林建設為引領,加快新舊動能轉換,推動高質量發(fā)展”具體工作要求,其公司擬調(diào)整戰(zhàn)略部署,將公司整體組織架構優(yōu)化調(diào)整為“三級”。
其中,一級為吉視傳媒上市公司母公司;二級公司按智慧廣電、政企業(yè)務、廣電5G、文化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、文旅產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、院線發(fā)展、投資管理八大業(yè)務板塊設立,各子公司僅聚焦本領域開展經(jīng)營活動;二級公司可下設三級(項目)公司。
而其預估的政企業(yè)務板塊主要發(fā)展規(guī)劃安排方面,吉視傳媒將構建資質齊全、專業(yè)優(yōu)勢突出的信息化市場競爭主體,在數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮主力軍作用,搶抓吉林省“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展重要機遇,奮力打造行業(yè)一流的數(shù)據(jù)服務運營商。創(chuàng)新體制機制積極引進和培育高層次管理和技術人才,在夯實數(shù)字基礎設施、建設數(shù)字政府、構建數(shù)字社會、培育數(shù)字生態(tài)方面持續(xù)發(fā)力,在“數(shù)字吉林”建設中做出更大貢獻。
此次涉及的吉視傳媒信息服務有限責任公司成立于2013年,注冊資本7695.792473萬,吉視傳媒股份有限公司持其99.6497%的股份比例,該公司以從事軟件和信息技術服務業(yè)為主,經(jīng)營范圍涉及到第一類增值電信業(yè)務、建設工程施工、人工智能公共數(shù)據(jù)平臺、大數(shù)據(jù)服務、光通信設備銷售、云計算設備銷售、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售、安防設備銷售、安全系統(tǒng)監(jiān)控服務、通信設備銷售等。
根據(jù)吉視傳媒2024年工作會議,其公司董事長褚春彥曾表示,今年將堅定不移打響政企業(yè)務沖鋒戰(zhàn),要加強頂層設計,壯大競爭主體,加強產(chǎn)品創(chuàng)新,完善體制機制,使政企業(yè)務成為公司強有力的增長極。
根據(jù)2023年年度業(yè)績預告,吉視傳媒2023年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值,預計為-66000萬元到-72000萬元,而2022年吉視傳媒歸屬于上市公司股東的凈利潤為-42464.28萬元。吉視傳媒曾表示,其公司2023年度整體經(jīng)營情況未達到預期,業(yè)績虧損主要原因在于以下幾方面:
1)受行業(yè)市場競爭加劇、互聯(lián)網(wǎng)及新媒體內(nèi)容發(fā)展、用戶收視習慣與方式變化等多重因素影響,其有線電視基礎用戶繳費率下降,寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展未達預期,導致收入下滑,整體業(yè)績呈下行態(tài)勢。
2)其公司已完成的全省端到端智能光纖網(wǎng)絡基礎設施建設涉及的工程項目陸續(xù)轉固,家庭用戶光纖入戶改造后投入使用的智能網(wǎng)關、機頂盒設備增加導致公司累計折舊和攤銷增加。
3)新增融資導致資金成本增加。
4)部分控股及投資參股公司業(yè)績虧損,分紅減少。
同時,吉視傳媒第四季度虧損較大,主要原因為:
1)第四季度用戶繳費率大幅下降,導致收入減少;
2)固定資產(chǎn)轉固導致折舊和攤銷增加;
3)融資成本增加等。